列表分类
- 多选题甲公司设有内部审计部门,内审部门的经理由财务经理兼任,并直接向总经理汇报工作,董事会并未就此规定提出异议。根据以上信息可以判断,甲公司内审部门不符合独立性这一要求主要体现在( )。
- 多选题下列关于企业手续费及佣金支出税前扣除的表述符合规定的有( )。
- 多选题下列有关注册会计师利用他人工作的说法中,正确的有( )。
- 单选题下列关于购买子公司少数股权的会计处理的说法中,不正确的是( )。
- 单选题下列各项中,不影响注册会计师为评价专家工作是否足以实现审计目的所实施的审计程序的性质、时间安排和范围的是( )。
- 单选题对于收入金额的确认,下列表述不正确的是( )。
- 单选题下列关于估值方法的表述中,不正确的是( )。
- 多选题采用风险调整法估计债务成本的前提条件有( )。
- 多选题一般情况经营者不得强制消费者进行交易,但具有正当的理由的可以要求交易,下列选项中属于该理由的有( )。
- 多选题下列说法中,属于审计委员会对内部审计进行复核时应选择的方面有( )。