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问题

下列关于审计程序的说法中,错误的是( )。

A:某些文件是表明一项资产存在的直接审计证据,但检查此类文件并不一定能提供有关所有权或计价的审计证据
B:重新执行通常用作控制测试
C:分析程序不适用于控制测试
D:询问是注册会计师以口头方式向被审计单位内部或外部知情人员获取信息并对答复进行评价的过程
正确答案是:
同类题型

贾某是有限合伙企业的有限合伙人。根据合伙企业法律制度的规定,下列选项中,正确的有(  )。

前任注册会计师,是指满足下列(  )条件之一的其他会计师事务所的注册会计师。

单选题Y公司2011年12月20日记录的一笔大额主营业务收入,经审查原始凭证发现,发票开具日期为12月20日,出库单和发运凭证均在2012年1月20日,但货款已收到。对此A注册会计师询问了有关人员,得到的答复是,按合同应于12月发货,但因某些特殊情况将发货日推迟到1月20日。下面是A注册会计师可能采取的措施,正确的是( )。

多选题下列关于风险管理的目标,说法正确的有( )。

两种债券的面值、到期时间和票面利率相同,下列说法正确的是(  )。

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