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问题

导致集团项目组无法获取充分、适当的审计证据的情形有(  )。

A:无法接触不重要组成部分、治理层和管理层
B:对组成部分财务信息拟执行的工作受到限制
C:无法接触重要组成部分的注册会计师
D:无法获取所需的组成部分注册会计师的工作底稿
正确答案是:
同类题型

以下属于内部审计师职能范围的有(  )。

根据全面预算体系的分类,下列预算中,属于财务预算的是(  )。

多选题根据企业所得税法的规定,下列说法不正确的有( )。

单选题2018年,甲公司进行重大战略调整,重整公司原有业务,并宣布进军新领域。甲公司的股东要求战略调整后对内部控制中的一些方面进行有针对性的监督检查,以确保战略调整后,企业能够稳定的发展。甲公司股东的要求体现的内部控制要素是( )。

根据合同法律制度的规定,双方当事人对格式条款的理解发生争议时,下列表述正确的是(  )。

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