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问题

甲公司针对材料采购业务制定的以下内部控制中,可能不存在缺陷的是(  )。

A:考虑到多个部门使用纸质请购单,请购单没有连续编号
B:对于经批准的请购单,随机指定职员负责询价并确定供应商
C:验收人员出差期间,验收业务由采购部门人员代为执行
D:如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续
正确答案是:
同类题型

单选题北京市某居民企业2015年来自境外A国分公司的已纳所得税因超过抵免限额尚未扣除的余额为1万元,2016年在我国境内所得160万元,来自A国分公司税后所得20万元,在A国已缴纳所得税额5万元,其在我国汇总缴纳企业所得税( )万元。

下列关系式中,正确的有(  )。

下列有关在审计报告中沟通关键审计事项的表述中,正确的是( )。

单选题某生产企业为增值税小规模纳税人,销售14年购入并使用过的小汽车1辆,取得含税收入6.8万元,并且应购买方要求去税务机关代开增值税专用发票。该企业上述业务应缴纳增值税( )万元。

以下有关集团审计业务的承接与保持的说法中不恰当的是(  )。

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